Tabelle1
| Unnamed: 0 | Finanzierungsplan (Förderantrag) - Wirtschaftlichkeitslücke | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum * | ||||||||
| Netzbetreiber / Bieter * | ||||||||
| Gebietskörperschaft | VG Trebgast | |||||||
| Projektgebiet / Los | Gesamtlos | |||||||
| Anzahl Adresspunkte (gem. Adressliste) im Projektgebiet / Los | 1434 | |||||||
| Portal- Position | Bitte achten Sie darauf, dass hier angegebene Längen und Stückzahlen zur Projektbeschreibung sowie den Netzplänen stimmig sind! | |||||||
| ECKPUNKTE | vom Bieter auszufüllen | |||||||
| 1) | Allgemeine Eckpunkte | * Pflichtangaben | ||||||
| 1.1.1) | Bezugszeitraum in Jahren | 7 | ||||||
| Kosten der einzelnen Tiefbauarbeiten | EUR (netto) | Meter | ||||||
| 1.6.1) | Tiefbauarbeiten versiegelt * | |||||||
| 1.6.2) | Tiefbauarbeiten unversiegelt * | |||||||
| 1.6.3.1) | Tiefbauarbeiten andere Verlegungsarten | |||||||
| 1.6.3.2) | Sonstige Kosten für Tiefbau | |||||||
| 1.6.3.3) | Erläuterung zu den sonstigen Kosten Tiefbau | |||||||
| 1.6.4) | Gesamtkosten für Tiefbau (autom. errechnet) | 0 | ||||||
| Kosten für die passive Infrastruktur | EUR (netto) | Meter/ Stück | ||||||
| 1.7.1) | Leerrohre (Kabelschutzrohre, Rohrverbände, etc.) [EUR und m] * | |||||||
| 1.7.2) | Masten [EUR und Stck.] * | |||||||
| 1.7.3) | Glasfaser [EUR und m] * | |||||||
| 1.7.4) | Hausanschlüsse [EUR u. Stck.] * | |||||||
| 1.7.5) | Schächte [EUR und Stck.] * | |||||||
| 1.7.6) | Verzweiger [EUR und Stck.] * | |||||||
| 1.7.7) | Splitter [EUR und Stck.]* | |||||||
| 1.7.8) | Sonstige Anschlusseinrichtungen [EUR] * | |||||||
| 1.7.9) | Wofür fallen die Kosten für sonstige Anschlusseinrichtungen an? * (bitte Erläuterung eintragen) | |||||||
| 1.7.10) | Gesamtsumme passive Infrastruktur | 0 | ||||||
| Kosten für die aktive Infrastruktur | EUR (netto) | |||||||
| 1.8.3) | Sende-/Empfangseinheit für optische Netze [EUR und Stck.] * | 0 | ||||||
| 1.8.4) | Sonstige aktive Infrastruktur [EUR] * | |||||||
| 1.8.5) | Wofür fallen die Kosten für sonstige aktive Infrastruktur an? * (bitte Erläuterung eintragen) | |||||||
| 1.8.6) | Gesamtsumme aktive Infrastruktur (autom. errechnet) | 0 | ||||||
| Sonstige Kosten | EUR (netto) | |||||||
| 1.9.1) | Sonstige Kosten [EUR] * | |||||||
| 1.9.2) | Wofür fallen die sonstigen Kosten an? * (Bitte Erläuterung eintragen, Personalkosten sind nicht zuwendungsfähig!) | |||||||
| 1.10.1) | Abzinsungssatz in % | 1.21 | ||||||
| Begründung des abweichenden Abzinsungssatz * (bitte Begründung eintragen, falls vom Vorgabewert 1,21 des Projektträgers abgewichen werden soll) | ||||||||
| KOSTEN | ||||||||
| 2) | Veranschlagte Kosten für den Projektzeitraum | |||||||
| 2.1) | Sachkosten in EUR (netto) (automatisch errechnet) | 0 | ||||||
| 2.8) | Nicht zuwendungsfähige Ausgaben in EUR * (Rabatte, Eingenanteil des Bieters) | 0 | ||||||
| Summe zuwendungsfähige Sachkosten in EUR (netto) (automatisch errechnet) | 0 | |||||||
| Kategorie (Kosten vor Abzinsung) | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | |
| 2.2) | Betriebskosten in EUR ohne Kosten für Vorleistungsprodukte (netto) * | |||||||
| 2.3) | Kosten für Vorleistungsprodukte in EUR (netto) * | |||||||
| 2.4) | Finanzierungskosten in EUR (netto) * | |||||||
| 2.6) | Gesamtkosten in EUR (autom. errechnet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barwertfaktor (Berechnet aus Abzinsungssatz in %) | 0.988045 | 0.976232 | 0.964561 | 0.953029 | 0.941636 | 0.930378 | 0.919255 | |
| 2.7) | Barwert der Kosten in Euro (autom. errechnet) * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | Barwerte der Gesamtsummen des Kostenplans | |||||||
| Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | ||
| Barwert der Kosten in EUR (autom. errechnet, inkl Sachkosten im Jahr 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.9) | Gesamtkosten in EUR (automatisch errechnet) | 0 | ||||||
| 3) | EINNAHMEN | |||||||
| 3.1) | Anzahl Kunden | |||||||
| Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | ||
| Anzahl Kunden* | ||||||||
| Veranschlagte Einnahmen für den Projektzeitraum | ||||||||
| Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | ||
| 3.2) | Kundeneinnahmen in EUR * | |||||||
| 3.3) | Einnahmen aus Vorleistungsprodukten in EUR * | |||||||
| 3.4) | Gesamteinnahmen in EUR (autom. errechnet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barwerte der Gesamtsummen des Einnahmenplans | ||||||||
| Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | ||
| 3.5) | Barwert der Einnahmen in EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6) | Barwert der Gesamteinnahmen in EUR (automatisch errechnet) | 0 | ||||||
| FINANZIERUNG | ||||||||
| 4) | Finanzierung | |||||||
| Gesamt förderfähige Ausgaben (Wirtschaftlichkeitslücke) in EUR (netto) (automatisch errechnet) | 0 |